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济宁市统计局2016年度部门决算
信息发布时间:2017-07-28 信息来源:市统计局

济宁市统计局2016年度部门决算

一、部门基本情况

    1、部门职能

    济宁市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算 工作的直属机构,主要职责有:

    (一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家、省有关统计工作的方针政策、法律法规规划,研究拟订全市统计工作的相关规定、发展规划和统计调查计划并组织实施;依法监督涉外社会调查活动;依法查处统计违法行为。

    (二)建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;按照国家、省统一的基本统计制度,制定或与有关部门共同制定全市统计标准;负责统计调查项目的管理监督,依法备案、审批各部门的统计调查计划、调查方案;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;指导部门统计工作。

    (三)根据国家、省重大国情国力普查计划、方案,拟订全市的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查;统一组织协调各县(市、区)、各部门的社会经济调查,汇总整理全市的基本统计资料;对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

    (四)统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

    (五)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各县(市、区)统计信息化系统建设。

    (六)协助各县(市、区)党委和政府管理县(市、区)统计局局长、副局长;指导全市统计基础建设和统计队伍建设;组织实施统计从业资格认定工作;监督管理各县(市、区)统计部门由中央、省、市级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

    (七)指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

    (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

    2、机构设置

    局机关及所属三个副处级事业单位(农调队、普查中心、社情民意调查中心)和两个正科级事业单位济宁市信息中心、高新区统计工作处。主要职责为:

    (一)济宁市农村社会经济调查队:贯彻执行国家、省、市统计局制定的农村统计调查方法制度,组织实施农村住户、农产品产量、农村社会经济基本情况等调查方案和农村全面小康进程、社会主义新农村建设的监测;开展对农村社会经济问题的分析研究,向各级党政领导和社会公众提供统计调查资料和信息;准确、及时、系统地收集、整理和编印农村社会经济统计调查资料;领导和管理全市农村社会经济调查工作;负责各级农村统计调查人员的业务培训和组织指导工作;完成市委、市政府交办的其他统计调查和分析研究工作。

    (二)济宁市统计普查中心:贯彻落实国家、省各种普查任务在济宁市行政区域内的贯彻落实;根据上级普查方案制定本地普查方案,并组织实施;组织普查的宣传动员;编制普查经费预算方案;对本行政区域内普查员、普查指导员进行培训;负责本行政区域内普查资料的搜集、整理、审核、汇总、上报及开发应用;监督、检查本行政区域内的普查工作。

    (三)济宁市社情民意调查中心(统计信息中心):分管调查项目立项及12340热线服务工作。做好对内、对外的协调,与其他相关部门的政策咨询、监督投诉、热线服务电话建立协调机制;对群众反映的问题进行督办。

    (四)济宁市统计局高新区统计工作处:贯彻执行国家、省、市统计局制定的各项统计制度,组织实施农业、工业、固定资产投资、建筑业、房地产业、批零业、住宿餐饮业、劳动工资等统计调查工作;准确、及时、全面地收集、整理和编印高新区统计资料;向各级党政领导和社会公众提供统计服务;负责全区统计人员业务培训和组织指导工作;领导和管理全区统计工作;组织实施农业普查、经济普查、人口普查等大型调查活动;完成市统计局和高新区管委会交办的其他工作。

二、公开表格

 



三、决算执行情况分析

    (一)总体情况

    2016年度本部门决算收入1837.1万元,比上年增加700.94万元,增长61.7%,主要原因是:2017年是第三次全国农业普查主要实施年,普查经费增加。与2016年度部门预算收入1502.66万元相比,多收入334.42万元,主要原因是:2016年我局开展了大数据平台建设工作,追加了大数据平台建设和大数据平台业务培训经费。

    2016年度本部门决算支出1742.9万元,比上年增加535.5万元,增长44.35 %,主要原因是:2016年度是第三次全国农业普查的正式实施年,各项工作任务都在2016年全面铺开,农业普查相关支出增加。同时还开展了大数据平台建设与培训工作,相关费用及支出都有所增长。与2016年度部门预算支出1536.19万元相比,多支206.71万元,主要原因是:开展大数据平台建设及培训工作,增加了相关费用支出。多支资金的来源为:财政追加预算。

    (二)“三公”经费支出情况

    2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共19.43万元,比上年减少30.61万元,降低61.17%。其中:

    1、因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。

    2、公务用车购置及运行费15.62万元,比上年减少28.76万元,降低62.55%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

    (1)公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

    (2)公务用车运行维护费15.62万元,比上年减少28.76万元,降低62.55%,主要原因为:公车改革后,部门拥有公车数量大幅减少,同时在严格控制公务用车使用的情况下,现有公务用车的使用频率大幅降低,运行费用也相应减少。目前单位除局机关按规定保留一辆紧急公务用车外,事业单位因未车改,仍留存有一辆商务车及一辆轿车,但车况很差,导致维修运行耗费较大。

    截至2016年底,本部门公务用车保有量为叁辆。

    3、公务接待费3.81万元,比上年减少1.85万元,降低32.96%,主要原因为:严格执行“八项规定”有关精神,严控公务接待的支出标准及范围,公务接待费用有较大幅度下降。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,2016年共接待公务来访人员9批次29人。

    (三)机关运行经费支出情况。

    2016年本部门机关运行经费支出47.8万元,比2015年减少0.7万元,降低0.01%。因没有特殊变动事项,基本无变化。

    (四)政府采购支出情况

    2016年本部门政府采购支出总额455.96万元,其中:政府采购货物支出301万元,占支出总额的66.01%;政府采购工程支出49.13万元,占支出总额的10.77%;政府采购服务支出105.79万元,占支出总额的23.2%。全年共授予企业政府采购合同455.96万元,其中:授予小微企业合同金额133.64万元,占授予合同总金额的29.31%;授予中型企业合同金额49.13万元,占授予合同总金额的10.77%;授予大型企业合同金额273.19万元,占授予合同总金额的59.92%。

    (五)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有房屋面积559平方米,其中办公用房559平方米;共有车辆叁辆,都为一般公务用车;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

    五、数据口径及名词解释

    1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

    2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

    3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

    5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

    6、其他名词解释。


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